연말정산 시즌이 다가오면서 많은 분들이 궁금해하시는 부분들이 있습니다.
그 중 두 가지, 간소화 서비스에 포함되지 않은 자료 제출 방법과 이직 시의 원천징수 자료 제출 여부에 대해 알아보겠습니다.
💡 연말정산 간소화 서비스에서 누락된 자료 제출하기
매년 1월, 국세청은 '연말정산 간소화 서비스'를 통해 소득·세액공제 관련 자료를 제공하고 있습니다.
하지만 모든 자료가 자동으로 포함되지 않을 수 있습니다.
이 경우, 회사에 직접 제출해야 한다는 사실은 많이 알려져 있지만, 디지털 시대에 맞게 PDF 형식으로 제출할 수 있는 방법도 알아두시면 유용합니다.
국세청 홈택스에서는 개인 확인을 통해 발급된 소득·공제 자료를 PDF로 저장할 수 있습니다.
이를 통해 PDF 파일을 생성한 후, 회사의 인사팀이나 연말정산 담당자에게 이메일로 제출하는 방식이 가능합니다.
하지만, 이 방법이 가능한지는 회사의 정책에 따라 달라질 수 있으니, 회사의 연말정산 담당 부서에 사전에 확인하는 것이 좋습니다.
💡 이직 시 원천징수 영수증 제출해야 하나요?
이직을 한 경우, 연말정산 시 복잡할 수 있습니다.
이직 전 회사에서 받은 급여에 대한 원천징수 영수증을 새로운 회사에 제출하는 것이 일반적입니다.
그러나 만약 이를 제출하지 않고, 현재 근무 중인 회사의 급여만으로 연말정산을 진행하게 된다면, 정확한 소득을 반영할 수 없게 되고, 결과적으로 적절한 세액공제 및 과세가 어려워질 수 있습니다.
새로운 회사에 원천징수 자료를 제출하지 않으면 자동으로 종전 회사의 급여는 포함되지 않고, 이에 따른 공제가 반영되지 않을 수 있습니다.
따라서 추후 5월의 종합소득세 신고 때 누락된 소득에 대해 추가 납부를 해야할 수도 있으며, 이 경우 이자와 함께 추가 부담될 수도 있습니다.
💡 이직과 관련한 절세 팁
이직을 하게 되면 연말정산 과정이 복잡해질 수 있습니다.
따라서 몇 가지 사항에 주의를 기울이면 불필요한 세금을 절약할 수 있습니다:
1.원천징수 영수증 관리: 이직 시 꼭 필요하므로 잘 관리해야 합니다.
이 영수증은 이직 후 새로운 회사에 제출하면 되는데, 새로운 회사에서는 이를 참고하여 종합적인 소득세 계산을 할 수 있습니다.
2.절세 항목 점검: 이전 회사와 새 회사의 급여 시스템과 공제 항목을 모두 점검하여, 놓치는 항목이 없도록 해야 합니다.
예를 들어, 이전 회사에서 누락된 공제 항목이 있는지 확인해보세요.
3.전산화된 서류 활용: 디지털화된 PDF 서류 활용은 정말 편리합니다.
이를 통해 빠르고 정확히 자료를 제출할 수 있으므로, 종이 서류보다 전산 서류를 활용하는 것이 좋습니다.
4.회사 연말정산 담당자와 상담: 전적으로 담당자의 조언을 받는 것도 좋은 방법입니다.
각 회사마다 조금씩 정책이 다를 수 있으므로, 담당자의 조언을 통해 맞춤형 절세 방법을 찾을 수 있습니다.
💡 종합소득세 신고를 위한 준비
만약 연말정산 시 누락된 부분이 많거나 준비가 부족하다면, 5월에 진행되는 종합소득세 신고에서 모든 소득을 정산할 수 있습니다.
하지만 이는 추가적인 시간과 노력이 필요하므로, 가능하다면 연말정산 단계에서 최대한 정확하게 완료하는 것이 좋습니다.
연말정산에서 잘 처리한다면 종합소득세 신고 때 부담이 줄어들고, 시간도 절약할 수 있습니다.
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